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    上海自考服务网> 试题题库列表页> 下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是

    2018年4月审计学

    卷面总分:120分     试卷年份:2018    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    试题序号

    下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是

    • A、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
    • B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策
    • C、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
    • D、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面与银行对账单调节相符
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    在审计当期减少的固定资产时,注册会计师通常不执行的审计程序是

    • A、审查有关的批准文件

    • B、函证固定资产的购买单位

    • C、审查有关的会计记录

    • D、审查出售和报废处理固定资产的净损益

    少计提存货跌价准备,将直接影响的认定是

    • A、存货的发生
    • B、存货的完整性
    • C、存货的计价与分摊
    • D、存货的权利与义务

    政府审计部门与注册会计师如果对同一事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异,导致差异的下列各项原因中最主要的是

    • A、审计的独立性不同
    • B、审计的依据不同
    • C、审计的权威性不同
    • D、审计的方式不同

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